REFERÊNCIA: AUDITORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE AUDITADA: Unidade Central de Controle Interno
PERÍODO: Junho de 2017
PROCESSO: 1888/2017 e 2044/2017
OBJETIVO: Observar o cumprimento das normas que dispõem sobre a implantação e funcionamento do sistema de controle interno do município.
BASE LEGAL: Manual de Auditoria Interna (IN SCI 002/2013); Plano Anual de Auditoria Interna - PAAINT-2017; Decreto 315/2017; Lei Municipal 602/2013; Decreto Municipal 029/2013, alterado pelo Decreto Municipal 281/2016,
CONTEÚDO: RELATÓRIO CONCLUSIVO AUDITORIA INTERNA 001/2017
SITUAÇÃO: CONCLUÍDO - TERMO DE ENCERRAMENTO
REFERÊNCIA: AUDITORIA NO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
UNIDADE AUDITADA: Sistema de Compras, Licitações e Contratos
PERÍODO DE AUDITORIA: Julho a novembro de 2017
OBJETIVO: Observar o cumprimento das normas que dispõem sobre a realização de compras, licitações e contratos no Município de Brejetuba-ES.
BASE LEGAL:Procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação (IN SCL 001/2015); PAAINT-2017, Lei Municipal 602/2013, Decreto Municipal 029/2013, alterado pelo Decreto Municipal 281/2016, demais legislações aplicadas: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Dec. 3.555/00.
CONTEÚDO: RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA INTERNA 002/2017
SITUAÇÃO: CONCLUÍDO - TERMO DE ENCERRAMENTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS TERMOS DO PAAINT - 2017
BASE LEGAL - AUDITORIAS 2017
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAINT - 2017
DECRETO 294/2016 - APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAINT 2017.
DECRETO 332/2017 - DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA- PAAINT 2017.